Практика решения сложных вопросов в работе главного бухгалтера в свете последних законодательных изменений

г. санкт-петербург
Открытая дата
семинар
2 дня (16 часов)
24 100


Уважаемые Дамы и Господа!

Приглашаем Вас принять участие в Семинаре
«Практика решения сложных вопросов в работе главного бухгалтера в свете последних законодательных изменений»
Приглашаются:
    • Главные бухгалтеры.
    • Специалисты по налогообложению.
    • Аудиторы, собственники, генеральные, финансовые директора,  руководители финансово-экономических служб.
    • Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.
Цель семинара :
    • Получить знания, умения и навыки построения бухгалтерской службы на предприятии.
    • Освоить компетенции руководителя бухгалтерской службы.
    • Актуализировать профессиональные умения и навыки.
    • Обсудить законодательные изменения в бухгалтерском учете и налогообложении.
В стоимость обучения входит:
  • Методический материал, кофе-паузы.
По окончании обучения выдается:
  • Сертификат в объёме 16 часов
В нашем центре предусмотрена гибкая система скидок:
  • При регистрации на нашем сайте всем новым клиентам предоставляется скидка в размере 5%
  • Зарегистрируйтесь и оплатите обучение за 30 дней до начала обучения и получите скидку 10%
  • При участии 2-х специалистов и более от одной организации предоставляется скидка в размере 10%
Программа семинара:

  1. Изменения в трудовом законодательстве, касающиеся заработной платы
  • Изменения, связанные с суммированным учетом рабочего времени; касающиеся беременных сотрудниц.
  • Отпуска.
  • Изменение размера МРОТ.
  • Профессиональные стандарты и пр. изменения.
  • Обзор и анализ последних разъяснений ведомств, касающихся оплаты труда.
  • Письма ведомств об оформлении кадровых документов.
  • Оформление командировки с учетом изменений.
  • Трудовой договор и локальные нормативные акты: как составить, чтобы минимизировать риски работодателя.
  • Как составить положение о премировании и депремировании.
  • Порядок выплаты премии при увольнении: как обеспечить работодателю максимальную возможность действий по выплате (не выплате премии).
  • Вахтовый метод.
  • Удержания и вычеты из заработной платы.
  • Проблемы возврата излишне выплаченных работнику сумм (с учетом последней судебной практики).
  • Материальная ответственность работника: как работодателю максимально защитить свои права.
  • Ученический договор: что необходимо предусмотреть, чтобы вернуть потраченные на обучение сотрудника деньги в любом случае (с анализом судебной практики).
  • Ответственность должностных лиц за нарушение трудового законодательства: административная, финансовая, уголовно-правовая.
  • НДФЛ. Новый порядок и форма сдачи отчетности.
  • Разъяснения, данные в письмах Минфина (удержание НДФЛ с доходов сотрудников-нерезидентов, в том числе членов Таможенного союза; особенности исчисления НДФЛ с лиц, имеющих статус беженцев); иные изменения.
  • Изменения в налоговых вычетах и порядке их получения.
  • Изменения законодательства в обложении страховыми взносами и администрировании, связанном со страховыми взносами.
  • Разъяснения ФСС по наиболее важным вопросам.
  • Обзор писем ведомств и судебной практики, связанных с обложением выплат налогами и страховыми взносами.
  • Страховые взносы: дополнения и изменения ФЗ № 125-ФЗ и № 250-ФЗ.
  1. Учетная политика для целей налогового учета с учетом последних изменений: проблемные вопросы
  • Учетная политика-главный аргумент в споре с налоговым инспектором (анализ арбитражной практики и налоговых проверок).
  • Определение порядка признания и распределения доходов и расходов.
  • Отражение порядка учета и списания основных средств.
  • Первоначальная стоимость основных средств для целей налогового учета.
  • Выбор метода начисления амортизации.
  • Амортизационная премия.
  • Неотделимые улучшения арендованного имущества, сложные вопросы аренды, проблемы лизинга.
  • Отражение порядка налогообложения и списания материальных расходов.
  • Налоговый учет срочных сделок в учетной политике.
  • Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами.
  • Определение порядка формирования резервов в учетной политике.
  • Резервы на: ремонт, оплату отпусков, выплату вознаграждения по выслуге лет, итогам работы за год.
  • Резерв по сомнительным долгам. Уплата налогов организациями, имеющими несколько обособленных подразделений на территории РФ.
  • Учетная политика в части исчисления и оптимизации НДС.
  • Порядок ведения раздельного учета входного НДС. Как воспользоваться льготой в 5%.
  1. Бухгалтерский и налоговый учёт и отчетность
  • Бухгалтерский учёт и отчетность в 2019 году: разъяснения Минфина по порядку применения отдельных положений закона, льготы для субъектов малого предпринимательства.
  • Особенности составления бухгалтерской отчетности.
  • Изменение величины обязательств с учетом отсрочки платежа.
  • Все об НДС.
  • Налог на прибыль. Методы признания доходов и расходов.
  • Доходы и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы. Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. Сроки уплаты налога.
  • Новое в налоговом учете 2019 г.
  1. Налоговые проверки: защита от претензий налоговых органов в связи с изменением законодательства
  • Появление системы BigDate. Какие нарушения и как она выявляет.
  • Последствия выявления нарушений.
  • Новые полномочия налоговых органов при проведении камеральных налоговых проверок.
  • Изменения в порядке привлечения к уголовной ответственности.
  • Как вести себя, если пришли к вам по поводу вашего контрагента (или к вашему контрагенту).
  • Необоснованная налоговая выгода: судебная практика.
  • Анализ писем и разъяснений.
  • Оценка и минимизация рисков (на конкретных примерах).
  • Процесс проведения выездной налоговой проверки. Границы налоговой проверки.
  • Применение расчетного метода в результате проверки и его последствия.
  • Когда недоимка по налогам может быть взыскана за счет взаимозависимого от налогоплательщика лица.
  • Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств.
  • Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц.
  • Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов.
  • Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.
  • Сделки, признанные недействительными по иску налоговых органов.


* * *

Записаться на мероприятие:

ФИО контактного лица:
Телефон:
E-mail:
Дата начала занятий:
Дата окончания занятий:
Количество участников:
ФИО и должность первого участника:
ФИО и должность второго участника:
ФИО и должность третьего участника:
Реквизиты для оформления договора:
ФИО и должность подписанта договора:
Откуда Вы о нас узнали:
Промокод:

*Нажимая кнопку, вы соглашаетесь, что ваша информация будет использована в соответствии с Политикой конфиденциальности, и даете свое согласие на обработку персональных данных.