Учет и отчетность по УСН: изменения законодательства, налоговые проверки

г. санкт-петербург
Открытая дата
семинар
2 дня (15 часов)
20 200


Уважаемые Дамы и Господа!

Приглашаем Вас принять участие в Практическом семинаре-дискуссии
«Учет и отчетность по УСН: изменения законодательства, налоговые проверки»
Приглашаются:
    • Главные бухгалтеры.
    • Специалисты по налогообложению.
    • Аудиторы, собственники, генеральные, финансовые директора, руководители финансово-экономических служб.
    • Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.
В ходе мероприятия Вы получите:
    • Практические рекомендации по ведению бухгалтерского и налогового учета организации в свете изменений НК.
    • Практические рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.
    • Обобщенный опыт коллег и обзор последней арбитражной практики.
В стоимость мероприятия входит:
  • Комплект авторских материалов, кофе-паузы.
  • Сертификат в объёме 15 часов
В нашем центре предусмотрена гибкая система скидок:
  • При регистрации на нашем сайте всем новым клиентам предоставляется скидка в размере 5%
  • Зарегистрируйтесь и оплатите обучение за 30 дней до начала обучения и получите скидку 10%
  • При участии 2-х специалистов и более от одной организации предоставляется скидка в размере 10%
Программа семинара:

  1. Важные изменения в Первой части НК РФ
  • Последние изменения в налоговом администрировании.
  • Уплата налогов за третьих лиц: основание и порядок.
  • Сокращение оснований для признания сделки контролируемой, отчетность по контролируемым сделкам, практика проведения проверок по контролируемым сделкам, как определить рыночную цену сделки, судебная практика.
  • Новые основания для проведения выездных проверок на основании рекомендации налоговых органов, как будет работать программа АКС НДС-3, роль банков при выявлении однодневок, практика налоговых органов по проверки банковских IP адресов (на основании судебной практики).
  • Новые правила признания расходов по налогу на прибыль. Разъяснения налоговых органов и Минфина. Обзор судебной практики.
  • Понятие «необоснованная налоговая выгода» и «должная осмотрительность»: последние разъяснения налоговых органов.
  1. Бухгалтерский учет при УСН
  • Основные положения бухгалтерского учета для малых предприятий.
  • «Упрощенная» бухгалтерская отчетность. Новая форма БАЛАНСА и ОТЧЕТА о финансовых результатах для субъектов малого предпринимательства, разработанные Минфином.
  1. Новое в налоговом учете
  • Некоторые вопросы уплаты НДС и налога на прибыль организациями на упрощенной системе налогообложения (агентирование, счета-фактуры с НДС, восстановление НДС при переходе на «упрощенку»).
  • Учет основных средств и нематериальных активов (списание приобретенных активов в период УСНО, приобретенных ранее, переход на общий режим, списание ОС, оплаченных в рассрочку).
  • Порядок определения и учета последние изменения (Федеральный закон № 94-ФЗ).
  • Правила признания доходов и расходов при упрощенной системе налогообложения (списание стоимости основных средств, товаров, материалов, услуг, НДС, зарплаты и налогов с нее, расходов на страхование, обучение, подписку, возврат авансов и пр.).
  • Изменения в составе доходов. Пересчет активов и обязательств в иностранной валюте, а также валюты на счетах.
  • Изменения в составе расходов: расходы на НИОКР, расходы в виде налогов и сборов, отрицательные курсовые разницы.
  • Новый вид расходов, уменьшающий единый налог.
  • Условия для применения налогового вычета.
  • Типичные ошибки бухгалтера: расходы, которые нельзя учесть при УСН.
  • Спорные доходы (безвозмездное пользование, возврат переплаты по налогам, платежи третьих лиц, кредиторская задолженность).
  • Посреднические операции на практических примерах.
  • Правила определения доходов и расходов у поставщика и посредника (комиссионера, агента).
  • Случаи, когда «упрощенец» должен выставлять счета-фактуры.
  • Новый порядок работы с наличными деньгами.
  • Применение ККМ и бланков строгой отчетности.
  • Проблемы кассового метода: признание доходов и расходов при оплате денежными средствами, зачетом встречных однородных требований, векселями.
  • Особенности переходного периода по налогу на прибыль.
  • Убыток при УСН. Расчет минимального налога. Правила зачета авансовых платежей при уплате минимального налога.
  • Особенности заполнения книги доходов и расходов, заполнения налоговой декларации и исчисления налога по УСН.
  1. НДФЛ и страховые взносы в 2019 году
  • Изменения по НДФЛ: новые правила налогообложения материальной выгоды, новые правила уплаты НДФЛ с выигрышей и т.д.
  • Сравнительный анализ: дата возникновения дохода по НДФЛ и дата удержания налога. Удержание НДФЛ с премий: разъяснения Минфина и налоговой. Заполнение 6-НДФЛ.
  • Судебная практика по спорным вопросам НДФЛ: НДФЛ с оплаченной путевки, НДФЛ с оплаты стоимости обратного билета из командировки в отпуске и т.д.
  • Страховые взносы: правила уплаты и взимания взносов с 01 января 2017 года.
  • Разъяснения налоговой и Минфина по спорным вопросам.
  • Сравнительный анализ: налогообложение НДФЛ и страховыми взносами.
  • Налоговая оптимизация зарплатных налогов: ГПД, договор с удаленными иностранным работникам, работа с кооперативами, выплаты членам совета директоров. Судебная практика.
  1. Специфика и виды налоговых проверок
  • Камеральные налоговые проверки.
  • Выездные налоговые проверки.
  • Критерии отбора налогоплательщиков для выездных проверок.
  • Решение о проведении выездной налоговой проверки.
  • Повторные проверки.
  • Встречные проверки.
  • Участие органов внутренних дел, специалистов, переводчиков при проведении налоговой проверки.
  • Особенности проверки первичной документации.
  1. Оформление результатов налоговой проверки
  • Акт налоговой проверки.
  • Нарушения при составлении акта.
  • Практическое использование налогоплательщиком ошибок налоговиков при составлении акта.
  • Возражения на акт налоговой проверки.
  • Содержание и форма возражений на акт налоговой проверки.
  • Практические рекомендации по составлению возражений.
  • Алгоритм поведения налогоплательщика во время обсуждения материалов налоговой проверки.
  • Права налогоплательщиков. Действия при нарушении прав налогоплательщика.
  • Итоговое решение по налоговой проверке.
  • Нарушения при составлении итогового решения и их последствия.
  1. Обжалование действий и решений налоговых органов в связи с налоговыми проверками
  • Досудебное обжалование процедурных решений и действий налоговых органов при налоговых проверках.
  • Судебное обжалование процедурных решений и действий налоговых органов.
  • Судебное обжалование решения о привлечении к ответственности при налоговых проверках.
  • Анализ выигрышной арбитражной практики при защите интересов налогоплательщиков.


* * *

Записаться на мероприятие:

ФИО контактного лица:
Телефон:
E-mail:
Дата начала занятий:
Дата окончания занятий:
Количество участников:
ФИО и должность первого участника:
ФИО и должность второго участника:
ФИО и должность третьего участника:
Реквизиты для оформления договора:
ФИО и должность подписанта договора:
Откуда Вы о нас узнали:
Промокод:

*Нажимая кнопку, вы соглашаетесь, что ваша информация будет использована в соответствии с Политикой конфиденциальности, и даете свое согласие на обработку персональных данных.